Agent
理解审计任务,按科目调用对应程序,推进执行、汇总异常、起草底稿。计数、求和、勾稽这类有确定答案的工作交给程序计算,不由语言模型估算。
小燃点审计 Agent 在贵所自己的底稿模板上预填工作底稿,保留原有格式与公式,每个数字都能追回源数据。审计判断和签字,始终由注册会计师负责。
谁来执行、按什么程序执行、数据放在哪里——这三件事分开设计,才敢把结果放进底稿。
理解审计任务,按科目调用对应程序,推进执行、汇总异常、起草底稿。计数、求和、勾稽这类有确定答案的工作交给程序计算,不由语言模型估算。
把审计程序固化成标准作业文件,写明步骤、判断标准和禁止事项。函证、抽样、账龄这类跨科目通用程序单独沉淀,各科目共用,执行标准保持一致。
每个项目使用独立工作区,项目之间互不接触。客户原始资料只读,所有加工都生成新文件,取了哪些数、排除了哪些记录都有记录可查。
直接在贵方模板上填写,保留原有格式与公式。复核人员拿到的就是熟悉的底稿。
科目余额表与财务报表逐项比对,区分已解释的重分类和需客户核实的差异。
明细与总账、期初加减发生额与期末、明细表与导引表等关系自动校验。
识别账套是否按期结转损益,并用净利润交叉验证,避免整套损益取数口径出错。
列出无法解释的差异、数据缺口,以及建议执行的后续程序。缺数据就写缺,不用推算数填补。
写明本次处理的范围、核对了哪些内容、用什么方法核对、还有哪些未决事项。
每个关键步骤结束后,系统都要先证明自己做对了,再往下走。
读取的记录数与金额同源数据一致,排除的每条记录都有原因。
明细、总账、报表之间的勾稽关系成立,差异为零或已解释。
抽样就写抽样,不会把抽样测试描述成全量检查。
每条发现都能追溯到对应的源数据行次与凭证。
检查不通过时流程会暂停,并说明缺什么、差在哪里;超出 AI 权限的事项标记为「需人工判断」,交审计人员处理。
审计意见和审计报告的责任始终由注册会计师承担。本产品不替代依法应由注册会计师作出的判断。
贵方的底稿模板,以及被审计单位的科目余额表、序时账和财务报表。
确认审计期间、主体范围和损益结转方式,出具账表核对结果。
逐科目生成预填底稿,并完成全部勾稽校验。
交付预填底稿、核对表、异常与待补清单,由审计人员复核确认。
提供一套底稿模板和一家被审计单位的账套,我们按流程跑一轮,交付预填底稿和核对结果,由贵所复核判断效果。